为贯彻落实城建集团年度审计工作计划,全面推进2020年审计工作,解决好审计工作中遇到的实际问题,集团审计法务部着力开展审计工作,全面扎实推进项目审计开展。
2020年城建集团审计计划含经济责任审计、内控制度审计、财务审计、地块成本审计、征收审计、工程建设项目、财务决算审计等七类审计共33个审计项目。审计法务部依据项目进展情况,逐一制定审计工作方案,关口前移,实时跟踪审计项目审计工作进展,防范和化解审计操作风险。对新开工审计项目,一律通过公开竞标方式确定项目社会审计单位,并做好进场前审计单位交底工作。
截止目前,内控制度审计、经济责任审计、财务审计已完成审计工作,其他项目进入审核关键期,其中广化桥绿地地下智能机械停车库项目已竣工,开始全面结算审计阶段,预计11月底内完成。审计法务部就针对此项目进行全面经济指标数据统计分析,总结评价项目管理情况,为其他类似项目提供数据支持。
通过全面扎实推进审计计划工作,担当使命,进一步打开审计工作新局面,为城建集团转型发展保驾护航。