按照城建集团2018年审计工作计划安排,集团于7月6日召开了内部控制制度专项审计工作动员部署会议。本次审计是城建集团连续第四年内控制度的审计,也是平台整合以来的第一次内控制度审计,涉及到《加班管理暂行规定》、《权证管理规定》、《对外担保管理办法》以及《资产租赁管理暂行办法》4项管理制度。
国资委第一监事会专职监事会朱敏充分肯定了城建集团坚持制度内审工作的做法,认为这是再一次主动查找问题,优化内部管理的有效举措。他要求各部门既要实事求是,敢于暴露存在问题,又要认真细致对照检查,切实加强整改落实。
集团纪委书记盛东平参加本次会议并讲话,要求大家思想上重视内审工作,按要求提供第一手资料,积极配合内审组做好工作;通过内审发现问题,积极落实问题整改,从而进一步促进内部规范管理工作。
各部门负责人及经办人,审计单位审计组成员等20多人参加了动员会。本次审计工作预计7月中旬完成现场工作,8月底完成审计报告。